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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000590
Nro. de Timbrado
12307362
Monto de la Factura
₲ 5.323.500
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.207.738
IVA
₲ 83.955

Retención DNCP
₲ 18.971
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 96.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MH SOLUCIONES SRL
RUC
80079261-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-145289
Monto Contrato
₲ 5.323.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.323.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.207.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335188
Nombre de la Licitación
Adq. Insumos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino