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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0021963
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12376711
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.903.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            0
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-11-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.417.572
        
                                    IVA
                            
            ₲ 900.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 35.291
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 270.082
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 180.055
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NESTOR SOLIS
        
                                    RUC
                            
            722434-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            024/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28007-17-147865
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.903.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.903.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.417.572
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            333906
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Semillas y otros
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias de la Producción
        