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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 8.680.000
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.175.929
IVA
₲ 789.090

Retención DNCP
₲ 30.617
Retención IVA
₲ 236.727
Retención Renta
₲ 236.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
4/2020
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-190877
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.922.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378503
Nombre de la Licitación
CD 63/2020-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES Y BARRERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay