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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006288
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
IVA
₲ 327.272

Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
10/20
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-193840
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.362.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383800
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay