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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005673
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
19-04-2021
Fecha Emisión Cheque
19-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.156
IVA
₲ 54.545

Retención DNCP
₲ 2.116
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
10/20
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-193840
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.362.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383800
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay