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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048526
Monto de la Factura
₲ 387.000
Nro. de Orden de Pago
82919
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.818
IVA
₲ 35.182

Retención DNCP
₲ 1.407
Retención IVA
₲ 10.554
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
CD N° 10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-87841
Monto Contrato
₲ 68.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.637.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.332.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal