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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 4.094.000
Nro. de Orden de Pago
76610
Fecha de Orden de Pago
07-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.893.319
IVA
₲ 372.182

Retención DNCP
₲ 14.590
Retención IVA
₲ 111.655
Retención Renta
₲ 74.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
CD N° 27/14
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-96266
Monto Contrato
₲ 6.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.794.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.460.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y AFINES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal