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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            01-001-0022770
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.287.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1586
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-10-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-10-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.287.000
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EWALD  WIENS LOEWEN
        
                                    RUC
                            
            1065513-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            08-2.016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-30228-16-119243
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.535.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.535.500
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302102
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de acondicionadores de aire; motocicletas; desmalezadoras y motosierras.
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Filadelfia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Municipalidad de Filadelfia
        