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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 9.490.000
Nro. de Orden de Pago
6132
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.024.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.819
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 172.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-110854
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.944.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.644.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANÍA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel