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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000222
Nro. de Timbrado
11272157
Monto de la Factura
₲ 11.590.000
Nro. de Orden de Pago
6647
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.021.879
IVA
₲ 1.053.636

Retención DNCP
₲ 41.303
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 210.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 300.000

Datos del Contrato

Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-110854
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.944.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.644.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANÍA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel