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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010131
Nro. de Timbrado
11269382
Monto de la Factura
₲ 3.872.440
Nro. de Orden de Pago
6670
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.682.620
IVA
₲ 352.040

Retención DNCP
₲ 13.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 70.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-108200
Monto Contrato
₲ 70.726.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.561.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.149.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285705
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ DE MÁQUINA Y AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel