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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000761
Nro. de Timbrado
11355807
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.272

Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-120588
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303928
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu