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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-19911
Nro. de Timbrado
11414661
Monto de la Factura
₲ 33.760.500
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.345.122
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 120.310
Retención IVA
₲ 920.741
Retención Renta
₲ 613.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-16-126904
Monto Contrato
₲ 33.760.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.345.122

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306852
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA ACCIDENTES PERSONALES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte