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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-1006/1009/1003
Nro. de Timbrado
11594524
Monto de la Factura
₲ 29.008.800
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.586.841
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 103.378
Retención IVA
₲ 791.148
Retención Renta
₲ 527.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-16-124262
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.103.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306072
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte