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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001083
Nro. de Timbrado
11594524
Monto de la Factura
₲ 15.405.600
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.650.445
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 54.900
Retención IVA
₲ 420.153
Retención Renta
₲ 280.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-16-124262
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.103.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306072
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte