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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000447
Nro. de Timbrado
16764860
Monto de la Factura
₲ 36.451.669
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.729.350
IVA
₲ 1.704.613
Retención DNCP
₲ 134.819
Retención IVA
₲ 511.384
Retención Renta
₲ 1.042.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Guido Ivan Flor Benitez
RUC
3420020-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-222953
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.886.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.859.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419813
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill