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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000614
Nro. de Timbrado
17200059
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
2012
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.000
IVA
₲ 100.000

Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Guido Ivan Flor Benitez
RUC
3420020-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-222953
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.886.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.859.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419813
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill