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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000326
Nro. de Timbrado
15874604
Monto de la Factura
₲ 8.857.950
Nro. de Orden de Pago
3476
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.230.733
IVA
₲ 805.268

Retención DNCP
₲ 31.245
Retención IVA
₲ 241.580
Retención Renta
₲ 241.580
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-223199
Monto Contrato
₲ 8.857.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.745.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.230.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill