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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002877
Nro. de Timbrado
15438613
Monto de la Factura
₲ 153.500.000
Nro. de Orden de Pago
3380
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.450.476
IVA
₲ 13.954.545

Retención DNCP
₲ 541.436
Retención IVA
₲ 4.186.364
Retención Renta
₲ 4.186.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80098885-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-222552
Monto Contrato
₲ 153.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.364.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.450.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PARA EQUIPOS VIDEO CONFERENCIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill