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Datos del Pago
Nro. de Factura
37811230
Monto de la Factura
₲ 37.811.230
Nro. de Orden de Pago
1952
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.957.793
IVA
₲ 3.437.384
Retención DNCP
₲ 134.745
Retención IVA
₲ 1.031.216
Retención Renta
₲ 687.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
077/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-147533
Monto Contrato
₲ 76.450.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.449.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.654.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332523
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL AIP PARAGUAY - 2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
