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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005962
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
1965
Fecha de Orden de Pago
03-10-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 300.000

Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-143378
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.991.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.206.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332149
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BARREDORA CLAKER DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac