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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011202
Monto de la Factura
₲ 49.998.000
Nro. de Orden de Pago
2407
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.547.188
IVA
₲ 4.545.273

Retención DNCP
₲ 178.175
Retención IVA
₲ 1.363.582
Retención Renta
₲ 909.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
065/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-145795
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.547.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLACAS CONDECORATIVAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac