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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Nro. de Timbrado
16649436
Monto de la Factura
₲ 100.286.000
Nro. de Orden de Pago
110023
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.085.628
IVA
₲ 5.829.636
Retención DNCP
₲ 233.185
Retención IVA
₲ 1.748.891
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN
RUC
3199170-0
Número de Contrato
CD-05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22012-22-221686
Monto Contrato
₲ 140.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.194.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.095.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421250
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO EDIFICIO BLOQUE JUNTA DEPARTAMENTAL - AD REFEREMDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu
