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Datos del Pago

Nro. de Factura
2111
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. de Orden de Pago
724843
Fecha de Orden de Pago
21-11-2011
Fecha Emisión Cheque
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.760
IVA

Retención DNCP
₲ 12.740
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
225/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-11795
Monto Contrato
₲ 89.375.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.198.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197386
Nombre de la Licitación
Servicio de Desarrollo de Sistemas (fabrica de Software). Contratacion de horas hombre
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf