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Datos del Pago

Nro. de Factura
119
Monto de la Factura
₲ 48.410.000
Nro. de Orden de Pago
685893
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.037.029
IVA

Retención DNCP
₲ 172.516
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HAROLD ENRRIQUE BENITEZ RUIZ DIAZ
RUC
2265027-0
Número de Contrato
DAF 1886/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-4986
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.209.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.037.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
196388
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación de Memoria del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf