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Datos del Pago

Nro. de Factura
1973
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
685999
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA

Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
277/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-14708
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.636.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197482
Nombre de la Licitación
Contratacion de Consultoria en Publicidad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf