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Datos del Pago

Nro. de Factura
3340
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. de Orden de Pago
685785
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.477.655
IVA

Retención DNCP
₲ 20.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRACKS S.A.
RUC
80012887-7
Número de Contrato
DAF 3910/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-15308
Monto Contrato
₲ 32.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.715.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.600.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Obsequios Empresariales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf