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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            32244
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            683391
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-04-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-04-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-04-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.607.854
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 28.509
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            281/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27001-10-14468
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.760.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 16.894.955
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.831.876
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            202746
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Utiles de Oficina, Formularios y Papeles para el Banco Nacional de Fomento
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        