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Datos del Pago

Nro. de Factura
27473
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
685257
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA

Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
281/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27001-10-14468
Monto Contrato
₲ 3.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.894.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.831.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202746
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Formularios y Papeles para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf