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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002336
Nro. de Timbrado
12883360
Monto de la Factura
₲ 3.061.500
Nro. de Orden de Pago
101903
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.909
IVA
₲ 74.591

Retención DNCP
₲ 11.175
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD N°04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-155406
Monto Contrato
₲ 44.096.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.804.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.200.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal