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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1147
Nro. de Timbrado
12845097
Monto de la Factura
₲ 254.100
Nro. de Orden de Pago
105413
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.000
IVA
₲ 23.100

Retención DNCP
₲ 924
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
CD N°02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-153225
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.310.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.048.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338882
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal