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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020824
Nro. de Timbrado
12380151
Monto de la Factura
₲ 15.217.200
Nro. de Orden de Pago
12427
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.471.280
IVA
₲ 1.383.382

Retención DNCP
₲ 54.229
Retención IVA
₲ 415.015
Retención Renta
₲ 276.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
N°425/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-143416
Monto Contrato
₲ 138.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.011.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf