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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0007371
Nro. de Timbrado
12406501
Monto de la Factura
₲ 6.166.666
Nro. de Orden de Pago
13427
Fecha de Orden de Pago
11-10-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.864.387
IVA
₲ 560.606

Retención DNCP
₲ 21.976
Retención IVA
₲ 168.182
Retención Renta
₲ 112.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
N°473/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-148519
Monto Contrato
₲ 73.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.205.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322265
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automaticos de la marca WINCORD
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf