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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000224
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
22689
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 136.364

Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR DAVID BLANCO VALIENTE
RUC
3848445-5
Número de Contrato
003, 004, 03
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-169156
Monto Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.774.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355323
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Laboratorio para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado