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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002450
Monto de la Factura
₲ 370.250
Nro. de Orden de Pago
22913
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.904
IVA
₲ 33.659
Retención DNCP
₲ 1.346
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07, 08, 10
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-171504
Monto Contrato
₲ 2.488.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.488.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.479.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Materiales eléctricos varios para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado