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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-00007
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 36.250.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            102
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-01-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-02-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 34.473.091
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.295.454
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 129.182
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 988.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 659.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERNANDO LUIS AMENGUAL
        
                                    RUC
                            
            4589565-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            007/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25004-13-81913
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 116.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 116.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 110.313.891
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            264996
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Comunicación de la Administración Nacional de Navegación y Puertos
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Annp
        