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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001549
Monto de la Factura
₲ 8.087.551
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
06-03-2024
Fecha Emisión Cheque
06-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.087.551
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAIZEN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80006671-5
Número de Contrato
7/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30186-23-230375
Monto Contrato
₲ 106.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.258.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.258.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431362
Nombre de la Licitación
Adquisición de NAFTA
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta