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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001303/06
Monto de la Factura
₲ 18.932.675
Nro. de Orden de Pago
20226
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.004.629
IVA
₲ 1.721.152

Retención DNCP
₲ 67.470
Retención IVA
₲ 516.346
Retención Renta
₲ 344.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06,07,02,03,04,05,001/18
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-153878
Monto Contrato
₲ 35.442.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.195.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.778.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado