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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024464
Monto de la Factura
₲ 2.549.160
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
14-04-2020
Fecha Emisión Cheque
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.122
IVA
₲ 231.742

Retención DNCP
₲ 8.992
Retención IVA
₲ 69.523
Retención Renta
₲ 69.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174151
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.098.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.730.943

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay