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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004402
Monto de la Factura
₲ 5.550.270
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
10-03-2020
Fecha Emisión Cheque
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.227.951
IVA
₲ 504.570

Retención DNCP
₲ 19.577
Retención IVA
₲ 151.371
Retención Renta
₲ 151.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
6/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-171318
Monto Contrato
₲ 99.904.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.904.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.096.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358015
Nombre de la Licitación
CD 10/2019 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRÓNICO TRANSACCIONAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay