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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002008
Monto de la Factura
₲ 1.228.800
Nro. de Orden de Pago
1137
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.181
IVA
₲ 74.047
Retención DNCP
₲ 4.619
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174153
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.122.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.084.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay