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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002668
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.895
IVA
₲ 13.809

Retención DNCP
₲ 1.105
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-174153
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.122.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.084.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay