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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004265
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.979
IVA
₲ 259.091

Retención DNCP
₲ 10.053
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 77.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-202317
Monto Contrato
₲ 14.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.446.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.954.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393154
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOKENS PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas