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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000695
Nro. de Timbrado
14855714
Monto de la Factura
₲ 18.454.000
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.869.343
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 65.092
Retención IVA
Retención Renta
₲ 503.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.274

Datos del Contrato

Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
43/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-210293
Monto Contrato
₲ 18.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.454.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.869.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas