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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000002
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15294816
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 29.750.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            66
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-03-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-03-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-03-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.996.102
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.704.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 104.936
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 811.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 811.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO GR
        
                                    RUC
                            
            80120607-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            34/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23019-21-207962
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 85.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 84.925.046
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 79.988.863
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            402451
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Consultoría para Procedimiento de Impugnaciones
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        