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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005099
Nro. de Timbrado
12166285
Monto de la Factura
₲ 4.030.000
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.832.457
IVA
₲ 366.364

Retención DNCP
₲ 14.361
Retención IVA
₲ 109.909
Retención Renta
₲ 73.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138606
Monto Contrato
₲ 104.032.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.450.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.103.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro