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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-6528
Nro. de Timbrado
13041665
Monto de la Factura
₲ 3.549.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.342.900
IVA
₲ 322.636

Retención DNCP
₲ 12.518
Retención IVA
₲ 96.791
Retención Renta
₲ 96.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138606
Monto Contrato
₲ 104.032.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.450.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.103.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro