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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000625
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12212685
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.950.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            582
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-08-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.710.299
        
                                    IVA
                            
            ₲ 259.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.156
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 77.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 51.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
        
                                    RUC
                            
            1049081-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            023/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-17-141724
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.950.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.850.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.710.299
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            328605
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            COMPRA DE BANDERAS E HILOS
        
                                    Convocante
                            
            Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Suoc Cordillera
        