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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000667
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 4.424.000
Nro. de Orden de Pago
4822
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.207.143
IVA
₲ 402.182

Retención DNCP
₲ 15.766
Retención IVA
₲ 120.655
Retención Renta
₲ 80.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
48/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147364
Monto Contrato
₲ 7.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.926.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.709.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335776
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cintas, tintas y toner para impresooras y fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa