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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001262
Nro. de Timbrado
12111212
Monto de la Factura
₲ 12.250.000
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.649.527
IVA
₲ 1.113.636

Retención DNCP
₲ 43.655
Retención IVA
₲ 334.091
Retención Renta
₲ 222.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145150
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.030.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325642
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu